根据《中华人民共和国审计法》第十八条之规定,唐河县审计局派出审计组,自2022年3月17日至7月25日,对唐河县城市管理局及所属二级单位2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了送达审计,现将审计结果公告如下:
一、审计单位的基本情况
县城市管理局县属于县级行政单位。局机关共有干部职工65人,内设四个股室,即综合办、行政审批股、业务股、信访督查股;下设环境卫生管理处、城市综合执法大队、园林绿化管理处、市政管理处、建筑垃圾管理办公室等八个局属单位。
二、审计发现的主要问题
1. 原始凭证不合规49825元
2021年度,县城市管理局及所属二级单位在有关支出中以未附明细清单、发票信息填写不完整等形式列支费用49825元。
2.零余额账户用款额度年底有结余686707.72元
县城市管理局及所属二级单位2021年底零余额账户用款额度余额686707.72元未及时清零。
三、被审计单位整改情况
对以上审计发现问题,唐河县审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。唐河县城市管理局已基本完成整改。
唐河县审计局
2022年12月31日
主题词:唐河县审计局关于城市管理局2021年度预算执行和其他财政收支的审计结果 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2022123115163596 | 文 号 | |
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发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2022-12-31 15:16:35 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |